Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
38 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.36.01.00.00.00 - CONDOMINIOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a condominio conforme locação de imovel da sede do Consim no periodo de janeiro a maio de 2025, conforme contrato |
339,50 |
339,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2025 |
Valor referente a condominio conforme locação de imovel da sede do Consim no periodo de janeiro a maio de 2025, conforme contrato |
339,50 |
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17/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL |
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67,90 |
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19/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2025 - REF. Janeiro de 2025
VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330 |
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67,90 |
05/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL |
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67,90 |
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14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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67,90 |
TOTAL |
339,50 |
135,80 |
135,80 |
SALDO A PAGAR |
203,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.