Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DYGITUS INFORMATICA SIST E PROC DE DADOS MISSOES L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
388 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE A LICENÇA ANUAL UNIDANFE PERÍODO 06/2025 A05/2026DO SISTEMA DYGITUS |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2025 |
VALOR REFERENTE A LICENÇA ANUAL UNIDANFE PERÍODO 06/2025 A05/2026DO SISTEMA DYGITUS |
120,00 |
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05/06/2025 |
Empenho emitido indevidamente |
-120,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.