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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RICARDO JOSE BUFFON LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 393 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 50.000,00
25/06/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.690,80
08/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Ronda Alta RICARDO JOSE BUFFON LTDA - 732 10.583,89
08/07/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 393/2025 106,91
18/07/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13.448,40
24/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2025 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2025 de Ronda Alta RICARDO JOSE BUFFON LTDA - 732 13.313,92
24/07/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 393/2025 134,48
20/08/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.867,87
03/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2025 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2025 de Ronda Alta RICARDO JOSE BUFFON LTDA - 732 14.719,19
03/09/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 393/2025 148,68
17/09/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.992,93
TOTAL 50.000,00 50.000,00 39.007,07
SALDO A PAGAR 10.992,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 25/06/2025 106,91 1773/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 18/07/2025 134,48 2166/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 20/08/2025 148,68 2651/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 17/09/2025 109,93 3052/2025 A Lançar
TOTAL   500,00