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Última atualização realizada em 17/11/2025 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FACIAL 3D RADIOLOGIA DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 565 Data de lançamento: 19/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2025 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 20.000,00
21/08/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.053,00
11/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 565/2025 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2025 de Lajeado do Bugre FACIAL 3D RADIOLOGIA DIGITAL LTDA - 814 1.042,47
11/09/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 565/2025 10,53
18/09/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 181,50
08/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 565/2025 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2025 de Lajeado do Bugre FACIAL 3D RADIOLOGIA DIGITAL LTDA - 814 179,68
08/10/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 565/2025 1,82
23/10/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 714,00
TOTAL 20.000,00 1.948,50 1.234,50
SALDO A PAGAR 18.765,50

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 21/08/2025 10,53 2751/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 18/09/2025 1,82 3150/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/10/2025 7,14 3733/2025 A Lançar
TOTAL   19,49