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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 14:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADAO FELIX SAURIN NETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 594 Data de lançamento: 16/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2025 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 50.000,00
18/09/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.850,00
20/10/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.400,00
06/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 594/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.761,50
06/11/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 594/2025 88,50
12/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 594/2025 - REF. Valor referente a fatura de setembro de 2025 de Palmeira das Missões ADAO FELIX SAURIN NETO - 466 8.316,00
12/11/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 594/2025 84,00
18/11/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.150,00
TOTAL 50.000,00 27.400,00 17.250,00
SALDO A PAGAR 32.750,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 18/09/2025 88,50 3091/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 20/10/2025 84,00 3610/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 18/11/2025 101,50 4073/2025 A Lançar
TOTAL   274,00