Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GIRLEU BENVILAQUIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 680 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a termino de contrato referente ao estagiário Lucas Andrei dos Santos.Valor proporcional a 29 dias de estágio da competencia setembro de 2025. 696,00 696,00
1.00 15 dias de férias proporcional ao período de 03/04/2025 a 29/09/2025 360,00 360,00
1.00 Taxa de administração do estágio competencia setembro de 2025 (10%) 105,60 105,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 Valor referente a termino de contrato referente ao estagiário Lucas Andrei dos Santos.Valor proporcional a 29 dias de estágio da competencia setembro de 2025. 15 dias de férias proporcional ao período de 03/04/2025 a 29/09/2025 Taxa de administração do estágio competencia setembro de 2025 (10%) 1.161,60
07/10/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.161,60
08/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 680/2025 GIRLEU BENVILAQUIA - 87 1.161,60
TOTAL 1.161,60 1.161,60 1.161,60
SALDO A PAGAR 0,00