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Última atualização realizada em 17/11/2025 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 689 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: 15 dias de férias do servidor Antonio Martins Junior 0,00 676,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: 15 dias de férias do servidor Antonio Martins Junior 676,20
17/10/2025 Liquidação atestada conforme nota de empenho e setor de Folha de Pagamento 676,20
21/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 676,20
TOTAL 676,20 676,20 676,20
SALDO A PAGAR 0,00