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Última atualização realizada em 17/11/2025 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 709 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: Resc. por prazo determinado de Fernanda dos S. Rodrigues 0,00 1.785,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: Resc. por prazo determinado de Fernanda dos S. Rodrigues 1.785,23
23/10/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.785,23
23/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOB RESCIÇÃO, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO 137,90
28/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 709/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 1.647,33
TOTAL 1.785,23 1.785,23 1.785,23
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 23/10/2025 137,90 Lançada
TOTAL   137,90