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Última atualização realizada em 17/11/2025 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 721 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: SETEMBRO DE 2025 0,00 23.098,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: SETEMBRO DE 2025 23.098,69
24/10/2025 Liquidação atestada conforme nota de empenho e setor de folha de pagamento 23.098,69
24/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO 1.561,40
24/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO 2.812,89
28/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 721/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 18.724,40
TOTAL 23.098,69 23.098,69 23.098,69
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS 24/10/2025 1.561,40 Lançada
INSS 24/10/2025 2.812,89 Lançada
TOTAL   4.374,29