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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AMARAL & AMARAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 90 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 50.000,00
21/02/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 145,29
21/02/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 145,29
21/02/2025 Cfe. ISS-3%- AMARAL E AMARAL LTDA, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2025, 35 - AMARAL & AMARAL LTDA 4,36
21/02/2025 Liquidação sem a retenção de issqn -145,29
06/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São Pedro das Missoes AMARAL & AMARAL LTDA - 35 137,74
06/03/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 90/2025 1,45
06/03/2025 Cfe. IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 90/2025 1,74
24/03/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.113,55
24/03/2025 Cfe. ISS-3%- AMARAL E AMARAL LTDA, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2025, 35 - AMARAL & AMARAL LTDA 33,41
01/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São Pedro das Missões AMARAL & AMARAL LTDA - 35 1.055,64
01/04/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 90/2025 11,14
01/04/2025 Cfe. IRRF 1,5% - SAO PEDRO DAS MISSOES, retido no Pagamento do Empenho 90/2025 13,36
TOTAL 50.000,00 1.258,84 1.258,84
SALDO A PAGAR 48.741,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS-3%- AMARAL E AMARAL LTDA 21/02/2025 4,36 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 21/02/2025 1,45 203/2025 Lançada
IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES 21/02/2025 1,74 203/2025 Lançada
ISS-3%- AMARAL E AMARAL LTDA 24/03/2025 33,41 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/03/2025 11,14 685/2025 Lançada
IRRF 1,5% - SAO PEDRO DAS MISSOES 24/03/2025 13,36 685/2025 Lançada
TOTAL   65,46