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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: ALUGUEL DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2017 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TUIUTI, 371, BAIRRO ITAPAGÉ, FREDERICO WESTPHALEN, DESTINADO PARA USO E ACOMODAÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO 0,00 36.073,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2017 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TUIUTI, 371, BAIRRO ITAPAGÉ, FREDERICO WESTPHALEN, DESTINADO PARA USO E ACOMODAÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO 36.073,20
30/01/2019 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 69328 3.006,10
11/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1/2019 - REF.JANEIRO/2019 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 200 3.006,10
01/03/2019 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE RECIBO 70020 3.006,10
11/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 200 3.006,10
01/04/2019 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE RECIBO N.º 70731 3.006,10
10/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE BOLETO 70731 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1/2019 - REF. MARÇO/2019 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 200 3.006,10
01/05/2019 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE RECIBO N.º 72143 3.403,69
13/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2019 - REF. ABRIL/2019 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 200 3.403,69
31/05/2019 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE recibo 72919 3.403,69
10/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2019 - REF. MAIO/2019 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 200 3.403,69
28/06/2019 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE RECIBO 73661 3.403,69
10/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1/2019 - REF. JUNHO/2019 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 200 3.403,69
29/07/2019 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE RECIBO N.º 74408 3.403,69
09/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE BOLETO:74408 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1/2019 - REF. JULHO/2019 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 200 3.403,69
30/08/2019 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE CONTRATO 3935 3.403,69
11/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA cfe doc:75155 PAGTO. REF. EMPENHO parcial 1/2019 - REF. AGOSTO/2019 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 200 3.403,69
30/09/2019 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 75883 3.403,69
10/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1/2019 - REF.SETEMBRO/2019 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 200 3.403,69
28/10/2019 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE RECIBO N.º 76619 3.254,96
11/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DOC:76619 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1/2019 - REF. 10/2019 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 200 3.254,96
28/11/2019 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE RECIBO 77423 3.254,96
10/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1/2019 - REF.NOVEMBRO/2019 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 200 3.254,96
23/12/2019 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE RECIBO S/N 122,84
21/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2019 - REF MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 200 122,84
TOTAL 36.073,20 36.073,20 36.073,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.