Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
194 |
Data de lançamento: |
27/03/2020 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS ref. mês: FOLHA DO MES 03/2020 |
0,00 |
6.985,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2020 |
INSS ref. mês: FOLHA DO MES 03/2020 |
6.985,21 |
|
|
27/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2020 |
|
6.985,21 |
|
27/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO |
|
|
680,68 |
20/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2020
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL - 6 |
|
|
6.304,53 |
TOTAL |
6.985,21 |
6.985,21 |
6.985,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
27/03/2020 |
680,68 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
680,68 |
|
|