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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 241 Data de lançamento: 01/05/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES/INTERNET
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MES 05/2020 0,00 387,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/05/2020 REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MES 05/2020 387,77
01/05/2020 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 014173378 387,77
15/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2020 OI SA - 25 387,77
TOTAL 387,77 387,77 387,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.