Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
321 |
Data de lançamento: |
08/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURAS NA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
1.276,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURAS NA CASA DE ACOLHIMENTO |
1.276,40 |
|
|
08/06/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 9361 |
|
1.276,40 |
|
12/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 321/2020 - REF. JULHO/2020
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 205 |
|
|
319,10 |
13/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 321/2020 - REF. /2020
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 205 |
|
|
319,10 |
12/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2020 - REF.agosto/2020
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 205 |
|
|
319,10 |
10/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 321/2020 - REF. SETEMBRO/2020
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 205 |
|
|
319,10 |
TOTAL |
1.276,40 |
1.276,40 |
1.276,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.