Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
30/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE HASTE DE FERRO 06 ISOLADOR, REPUXO PA CERCA ELETRONICA E FECHOMAGNETICO PARA MANUTENÇÃO DA CERCA DA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2020 |
AQUISIÇÃO DE HASTE DE FERRO 06 ISOLADOR, REPUXO PA CERCA ELETRONICA E FECHOMAGNETICO PARA MANUTENÇÃO DA CERCA DA CASA DE ACOLHIMENTO |
175,00 |
|
|
30/07/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 184 |
|
175,00 |
|
31/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2020
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - 339 |
|
|
175,00 |
TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.