Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
484 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURAS NA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
1.293,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURAS NA CASA DE ACOLHIMENTO |
1.293,48 |
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17/08/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 009721 |
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1.293,48 |
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10/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 484/2020 - REF.SETEMBRO/2020
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 205 |
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323,38 |
13/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 484/2020 - REF. OUTUBRO/2020
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 205
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323,38 |
10/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 484/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 205 |
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323,38 |
10/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 484/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 205 |
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323,34 |
TOTAL |
1.293,48 |
1.293,48 |
1.293,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.