Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
536 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR D-LINK WIRELESS AC 1200MBPS DALBAND COM 04 ANTENAS PARA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2020 |
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR D-LINK WIRELESS AC 1200MBPS DALBAND COM 04 ANTENAS PARA CASA DE ACOLHIMENTO |
199,90 |
|
|
01/09/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 12938 |
|
199,90 |
|
10/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2020
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - 304 |
|
|
199,90 |
TOTAL |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.