Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CRISTIANI ELIZETE WIRBILO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
594 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ALIMENTACAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA MENOR ACOLHIDA EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 21 DE SETEMBRO PARA TRATAMENTO MÉDICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
0,00 |
26,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2020 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA MENOR ACOLHIDA EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 21 DE SETEMBRO PARA TRATAMENTO MÉDICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
26,90 |
|
|
21/09/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 36826 |
|
26,90 |
|
22/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 594/2020
CRISTIANI ELIZETE WIRBILO - 394 |
|
|
26,90 |
TOTAL |
26,90 |
26,90 |
26,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.