Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LAÍS KUSKOVSKI BATISTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
05/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ALIMENTACAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE MENOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 DE FEVEREIRO EM CONSULTA MÉDICA CFE DOCUMENTOS ANEXOS |
0,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2020 |
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE MENOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 DE FEVEREIRO EM CONSULTA MÉDICA CFE DOCUMENTOS ANEXOS |
39,00 |
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05/02/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 16354 |
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39,00 |
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05/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2020
LAÍS KUSKOVSKI BATISTI - 327 |
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39,00 |
TOTAL |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.