Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
821 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNACAO |
0,00 |
3,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2020 |
REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNACAO |
3,70 |
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10/12/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 100 |
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3,70 |
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17/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2020
ULBRIK LIVRARIA EIRELI - 448 |
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3,70 |
TOTAL |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.