Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA 42246954053 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
85 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SECAGEM DE TRAVESSEIROS, URSOS E ROUPAS DA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
671,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2020 |
REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SECAGEM DE TRAVESSEIROS, URSOS E ROUPAS DA CASA DE ACOLHIMENTO |
671,50 |
|
|
14/02/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 1439 |
|
671,50 |
|
21/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2020
MARTIMIANA DA COSTA 42246954053 - 219 |
|
|
671,50 |
TOTAL |
671,50 |
671,50 |
671,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.