Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: G A MOREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
88 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
VESTUÁRIO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE VESTUARIO, ROUPAS INTIMAS E ROUPAS PARA BEBÊS PARA MENORES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO |
0,00 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2020 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE VESTUARIO, ROUPAS INTIMAS E ROUPAS PARA BEBÊS PARA MENORES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO |
930,00 |
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14/02/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 017182 |
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930,00 |
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17/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 88/2020
G A MOREIRA - 330 |
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930,00 |
TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.