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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: HELOISA DERKOSKI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 136 Data de lançamento: 17/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A TRES SESSÕES DE PSICOTERAPIA INFANTIL, PARA ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO. 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2022 REFERENTE A TRES SESSÕES DE PSICOTERAPIA INFANTIL, PARA ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO. 390,00
17/02/2022 REFERENTE A TRES SESSÕES DE PSICOTERAPIA INFANTIL, PARA ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO. 390,00
17/02/2022 Cfe. INSS RETENÇÃO FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 136/2022, HELOISA DERKOSKI DALLA NORA 42,90
04/03/2022 HISTÓRICO DO EMPENHO: REFERENTE A TRES SESSÕES DE PSICOTERAPIA INFANTIL, PARA ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO.. 347,10
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS RETENÇÃO FORNECEDORES 17/02/2022 42,90 Lançada
TOTAL   42,90