| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 310 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS ref. mês: Rescisao Carine Ferreira | 269,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | INSS ref. mês: Rescisao Carine Ferreira | 269,06 | ||
| 19/05/2022 | REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARINE FERREIRA. | 269,06 | ||
| 07/06/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 310/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 269,06 | ||
| TOTAL | 269,06 | 269,06 | 269,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||