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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME

Dados do Empenho
Número do empenho: 311 Data de lançamento: 20/05/2022
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha ref. mês: Rescisao Roseli de Fatima Paulus 1.163,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2022 Folha ref. mês: Rescisao Roseli de Fatima Paulus 1.163,49
20/05/2022 REFERENTE A RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSELI DE FATIMA PAULUS. 1.163,49
20/05/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO 93,56
25/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 311/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.069,93
TOTAL 1.163,49 1.163,49 1.163,49
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20/05/2022 93,56 Lançada
TOTAL   93,56