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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES/INTERNET
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MÊS DE JANEIRO DE 2024. 0,00 379,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MÊS DE JANEIRO DE 2024. 379,39
02/01/2024 TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MÊS DE JANEIRO DE 2024. 379,39
08/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MÊS DE JANEIRO DE 2024. 379,39
TOTAL 379,39 379,39 379,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.