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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 105 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: COMPRA DE MATERIAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. 0,00 103,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. 103,50
07/03/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. 103,50
08/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. 103,50
TOTAL 103,50 103,50 103,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.