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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 93 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: ENCARGOS INSS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS ref. mês: 0,00 12.113,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 INSS ref. mês: 12.113,08
28/02/2024 Folha de pagamento mes 02/2024 12.113,08
28/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO 5.243,39
13/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.869,68
28/03/2024 EMPENHO A MAIOR -0,01
28/03/2024 EMPENHO A MAIOR -0,01
TOTAL 12.113,07 12.113,07 12.113,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES 28/02/2024 5.243,39 Lançada
TOTAL   5.243,39