Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
230 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO LAR SÃO FRANCISCO. |
0,00 |
1.181,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO LAR SÃO FRANCISCO. |
1.181,89 |
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06/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS PARA USO PELOS ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO LAR SÃO FRANCISCO. |
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1.181,89 |
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06/05/2025 |
Cfe. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS, retido na Nota de Empenho 230/2025, CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA |
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14,18 |
TOTAL |
1.181,89 |
1.181,89 |
14,18 |
SALDO A PAGAR |
1.167,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS |
06/05/2025 |
14,18 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,18 |
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