Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CGB ARTIGOS DE BAZAR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
236 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
COMPRA DE MATERIAL |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
0,00 |
78,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2025 |
AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
78,91 |
|
|
12/05/2025 |
AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
|
78,91 |
|
TOTAL |
78,91 |
78,91 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
78,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.