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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIMONE MARIA CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 326 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. 0,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. 2.250,00
30/06/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. 2.250,00
30/06/2025 Cfe. INSS RETENÇÃO FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 326/2025, SIMONE MARIA CAVALHEIRO 247,50
30/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. 2.002,50
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS RETENÇÃO FORNECEDORES 30/06/2025 247,50 Lançada
TOTAL   247,50