Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
384 |
Data de lançamento: |
24/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS-FGTS- |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS ref. mês: |
0,00 |
5.121,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2025 |
FGTS ref. mês: |
5.121,67 |
|
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24/07/2025 |
FOLHA MENSAL 07/2025. |
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5.121,67 |
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TOTAL |
5.121,67 |
5.121,67 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.121,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.