Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANA JESSICA BEATRIZ WICKROSKI SKOREK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, PARA OS VEÍCULOS PLACA IWC8584 E IZK0B45 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
0,00 |
109,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, PARA OS VEÍCULOS PLACA IWC8584 E IZK0B45 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
109,99 |
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02/01/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, PARA OS VEÍCULOS PLACA IWC8584 E IZK0B45 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
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109,99 |
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TOTAL |
109,99 |
109,99 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
109,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.