| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS DEJANIRA JOSE FLORES | 0,00 | 2.817,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | FERIAS DEJANIRA JOSE FLORES | 2.817,32 | ||
| 27/08/2025 | FERIAS DEJANIRA JOSE FLORES | 2.817,32 | ||
| 27/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 86,43 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.486,79 | ||
| 31/10/2025 | A MAIOR | -244,10 | ||
| 31/10/2025 | A MAIOR | -244,10 | ||
| TOTAL | 2.573,22 | 2.573,22 | 2.573,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/08/2025 | 86,43 | Lançada | |
| TOTAL | 86,43 |