Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
504 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS ref. mês: |
0,00 |
14.393,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2025 |
INSS ref. mês: |
14.393,85 |
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25/09/2025 |
FOLHA MENSAL SETEMBRO DE 2025. |
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14.393,85 |
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25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO |
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62,04 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO |
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6.397,06 |
TOTAL |
14.393,85 |
14.393,85 |
6.459,10 |
SALDO A PAGAR |
7.934,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
25/09/2025 |
62,04 |
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Lançada |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES |
25/09/2025 |
6.397,06 |
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Lançada |
TOTAL |
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6.459,10 |
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