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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IOLANDA DELAVI

Dados do Empenho
Número do empenho: 548 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. 0,00 1.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. 1.950,00
23/10/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. 1.950,00
23/10/2025 Cfe. INSS RETENÇÃO FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 548/2025, IOLANDA DELAVI 214,50
23/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. 1.735,00
31/10/2025 BVA MAIOR -0,50
31/10/2025 A MAIOR -0,50
TOTAL 1.949,50 1.949,50 1.949,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS RETENÇÃO FORNECEDORES 23/10/2025 214,50 Lançada
TOTAL   214,50