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Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME

Dados do Empenho
Número do empenho: 65 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESCISÃO ELENICE SUSANA BAERLE FERRAZ 0,00 5.039,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 RESCISÃO ELENICE SUSANA BAERLE FERRAZ 5.039,32
07/02/2025 RESCISÃO ELENICE SUSANA BAERLE FERRAZ 5.039,32
07/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO 9,37
07/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.029,95
TOTAL 5.039,32 5.039,32 5.039,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 07/02/2025 9,37 Lançada
TOTAL   9,37