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Última atualização realizada em 14/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME

Dados do Empenho
Número do empenho: 22 Data de lançamento: 21/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha ref. mês: 4.113,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2026 Folha ref. mês: 4.113,80
21/01/2026 RESCISÃO LEIDES PRESTES DELLAVI 4.113,80
23/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.113,80
TOTAL 4.113,80 4.113,80 4.113,80
SALDO A PAGAR 0,00