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Última atualização realizada em 14/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 91 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025. 5.203,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025. 5.203,60
02/03/2026 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025. 5.203,60
02/03/2026 Cfe. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2026, 712 - KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA 62,44
TOTAL 5.203,60 5.203,60 62,44
SALDO A PAGAR 5.141,16

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 02/03/2026 62,44 Lançada
TOTAL   62,44