Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
281 |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
7.560,34 |
7.560,34 |
7.560,34 |
282 |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
855,71 |
855,71 |
0,00 |
283 |
28/05/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
3.790,29 |
3.790,29 |
0,00 |
284 |
28/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
9.949,49 |
9.949,49 |
4.213,64 |
285 |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
46.522,81 |
46.522,81 |
43.164,88 |
286 |
28/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
4.213,64 |
4.213,64 |
0,00 |
287 |
30/05/2025 |
SONIA GIRARDI DE OLIVEIRA |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
288 |
30/05/2025 |
SIMONE MARIA CAVALHEIRO |
2.700,00 |
2.700,00 |
297,00 |
289 |
30/05/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
4.974,75 |
4.974,75 |
4.974,75 |
290 |
30/05/2025 |
BANRISUL SA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
291 |
03/06/2025 |
G A MOREIRA |
257,98 |
257,98 |
0,00 |
292 |
03/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GARBIN LTDA |
636,12 |
636,12 |
1,53 |
293 |
03/06/2025 |
JORNAL CIDADES LTDA |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
294 |
03/06/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
517,32 |
517,32 |
1,24 |
295 |
03/06/2025 |
SEMTRA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO LTDA |
500,00 |
500,00 |
24,00 |
296 |
03/06/2025 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
124,90 |
124,90 |
6,00 |
297 |
03/06/2025 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
49,78 |
49,78 |
2,28 |
298 |
05/06/2025 |
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA |
898,80 |
898,80 |
10,79 |
299 |
05/06/2025 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
5.190,26 |
5.190,26 |
0,00 |
Sub-total |
91.954,19 |
91.954,19 |
60.268,45 |
Total |
644.232,21 |
644.232,21 |
610.383,98 |