Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIVO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6636 | 06/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 116,05 | 116,05 | 116,05 |
6637 | 06/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 215,17 | 215,17 | 215,17 |
6638 | 06/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 105,49 | 105,49 | 105,49 |
Sub-total | 436,71 | 436,71 | 436,71 | ||
Total | 12.128,17 | 12.128,17 | 12.128,17 |
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