Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: IGAM-CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1112 |
Data de lançamento: |
13/03/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.52.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a inscrição de Curso sobre Relatório de Gestão, realizado em Porto Alegre nos dias 18,19 e 20/03/2013. |
0,00 |
394,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2013 |
Emp. referente a inscrição de Curso sobre Relatório de Gestão, realizado em Porto Alegre nos dias 18,19 e 20/03/2013. |
394,00 |
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13/03/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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394,00 |
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14/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2013
IGAM-CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORI - 3068 |
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394,00 |
TOTAL |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.