Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
Número do empenho: | 1160 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a aquisição de Planchas de Eucalipto 0,05x0,30x6,0mt, Planchas de Eucalipto 0,07x0,30x6,0mt, Planchas de Eucalipto 0,07x20x6,0mt e Planchas Eucalipto 0,08x0,30x4,50mt, para manutenção de Obras Públicas. | 0,00 | 2.123,64 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/03/2013 | Emp. referente a aquisição de Planchas de Eucalipto 0,05x0,30x6,0mt, Planchas de Eucalipto 0,07x0,30x6,0mt, Planchas de Eucalipto 0,07x20x6,0mt e Planchas Eucalipto 0,08x0,30x4,50mt, para manutenção de Obras Públicas. | 2.123,64 | ||
18/04/2013 | Empenho em fornecedor errado e valor a menor | -2.123,64 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |