Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: JOSE ANABOR & CIA LTDA |
Número do empenho: | 1259 | Data de lançamento: | 27/03/2013 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a Prestação de Serviços de substituição pré-cacaras, bicos injetores, juntas, canos, regulagem de válvulas, eliminação de vazamentos, regulado embreagem, regulado lenta, na patrola caterpilar 120B, de uso na Secretaria Municipal de Obras. | 0,00 | 1.600,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/03/2013 | Emp. referente a Prestação de Serviços de substituição pré-cacaras, bicos injetores, juntas, canos, regulagem de válvulas, eliminação de vazamentos, regulado embreagem, regulado lenta, na patrola caterpilar 120B, de uso na Secretaria Municipal de Obras. | 1.600,00 | ||
27/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras e Viação. | 1.600,00 | ||
03/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2013 JOSE ANABOR & CIA LTDA - 799 | 1.600,00 | ||
TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |