Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BRASUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1419 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 2 Bandeiras Municipais e 01 Bandeira Rio Grandense, para reposição no Centro Administrativo Municipal. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2013 |
Emp. referente a aquisição de 2 Bandeiras Municipais e 01 Bandeira Rio Grandense, para reposição no Centro Administrativo Municipal. |
315,00 |
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03/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. |
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315,00 |
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17/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2013
BRASUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA - ME - 6309 |
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315,00 |
TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.