Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
Número do empenho: | 1634 | Data de lançamento: | 10/04/2013 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
Função: | Energia | ||||
Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a aquisição de luminária pública com grade, braço 1mt p/ luminária, reator vapor sódio 70w, base p/ fotocelula, relé fotocelula, lâmpada vapor sódio 70w, cabo plastichumbo 2x15mm, parafuso 1/1x25mm, arroela quadrada e conector paralelo para manutenção da iluminação pública. | 0,00 | 1.607,90 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/04/2013 | Emp. referente a aquisição de luminária pública com grade, braço 1mt p/ luminária, reator vapor sódio 70w, base p/ fotocelula, relé fotocelula, lâmpada vapor sódio 70w, cabo plastichumbo 2x15mm, parafuso 1/1x25mm, arroela quadrada e conector paralelo para manutenção da iluminação pública. | 1.607,90 | ||
22/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Seretário Municipal de Serviços Urbanos. | 1.607,90 | ||
03/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2013 SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 | 1.607,90 | ||
TOTAL | 1.607,90 | 1.607,90 | 1.607,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |