Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1755 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Livro Ata c/ 50fls, Fita Crepe, Livro Ponto e Folhas Sulfite 40 para uso na Secretaria da Educação. |
0,00 |
64,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2013 |
Emp. referente a aquisição de Livro Ata c/ 50fls, Fita Crepe, Livro Ponto e Folhas Sulfite 40 para uso na Secretaria da Educação. |
64,20 |
|
|
22/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
|
64,20 |
|
09/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2013
XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA - 2875 |
|
|
64,20 |
TOTAL |
64,20 |
64,20 |
64,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.