Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1791 |
Data de lançamento: |
23/04/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Pneu 12-16.5 ROADGUIDER SKS-1TL, para uso na retroescavadeira 406B, de uso da Secretaria Municipal de Obras. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2013 |
Emp. referente a aquisição de 01 Pneu 12-16.5 ROADGUIDER SKS-1TL, para uso na retroescavadeira 406B, de uso da Secretaria Municipal de Obras. |
500,00 |
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23/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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500,00 |
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06/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2013
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.