Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SEGUNDO TABELIONATO DE PASSO FUNDO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
203 |
Data de lançamento: |
25/01/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a uma Certidão Negativa de Protetos para prefeitura Municipal. |
0,00 |
15,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2013 |
Emp. referente a uma Certidão Negativa de Protetos para prefeitura Municipal. |
15,30 |
|
|
25/01/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. |
|
15,30 |
|
29/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2013
SEGUNDO TABELIONATO DE PASSO FUNDO - 7043 |
|
|
15,30 |
12/03/2013 |
EMPENHO PARA FORNECEDOR INDEVIDO |
|
|
-15,30 |
12/03/2013 |
EMPENHO PARA FORNECEDOR INDEVIDO |
|
-15,30 |
|
12/03/2013 |
EMPENHO PARA FORNECEDOR INDEVIDO |
-15,30 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.