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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2176 Data de lançamento: 10/05/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: GABINETE DO DIRETOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONFECÇÕA DE 01 CARIMBO AUTOMATICO CFE.NF-E 002.001.155 0,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2013 CONFECÇÕA DE 01 CARIMBO AUTOMATICO CFE.NF-E 002.001.155 45,00
10/05/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS 45,00
10/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00186 PAGTO. REF. EMPENHO 32/2013 GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 12 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.